Добрый день, ООО на ОСНО платило в октябре фирме из РБ за товар.
Потом товар пришел от другого ООО из Республики Беларусь. Косвенный НДС уплачен и подтвержден в полном объеме.
Можно ли проводить взаимозачет между фирмами разных государств и как это в учете провести?